Инструкции по заполнению декларации 3-ндфл, документы для налоговой инспекции, образцы и примеры деклараций по форме 3-ндфл, программы по заполнению декларации 3-нфдл и весь сайт бесплатный, без регистрации и отправки СМС. Онлайн. Возможность бесплатно скачать. Четверг, 25.05.2017, 00:26
Клуб "Вернуть Все" - Возвраты Подоходного Налога Круглый Год. Не давайте налоговой только "состригать" с Вас налоги.
Приветствую Вас Гость
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Страница 1 из 11
Модератор форума: Elena 
Форум » БЕСЕДКА » Беседка » Ответы на вопросы по НДФЛ для Аргументов и Фактов
Ответы на вопросы по НДФЛ для Аргументов и Фактов
ElenaДата: Воскресенье, 14.07.2013, 12:13 | Сообщение # 1
Опытный
Группа: Администраторы
Сообщений: 271
Статус: Offline
В 2012 году ко мне обратилась одно девушка, корреспондент газеты Аргументы и Факты и попросила ответить на вопросы, касаемые налогообложения физических лиц и получение подоходного налога.

Но данный материал не был опубликован, т.к. их редактору нужен был специалист со высоким званием и просто консультант по НДФЛ им не подошел.
Я решила выложить эти материалы в открытый доступ, т.к. очень хочется многое донести до своих читателей.

Я разбила вопросы по отдельным постам.


Доверьте мне заполнение декларации 3-НДФЛ.

http://vernut-vse.ru
 
ElenaДата: Воскресенье, 14.07.2013, 12:14 | Сообщение # 2
Опытный
Группа: Администраторы
Сообщений: 271
Статус: Offline
Какие ошибки наиболее часто совершают при заполнении и подаче декларации,например, какие доходы чаще всего забывают указать?

-           Декларацию сдают не в полном виде, забыв про обязательные листы: титульный лист и раздел 6, а остальные листы заполняются по
мере необходимости;

-           На титульном листе забывают или не знают, что нужно указать: номер корректировки (если Декларация сдается впервые в налоговом периоде, то код
«0»);

-           Там же на титульном листе не проставляют код категории налогоплательщика, например, код обычного физического лица, подающего
Декларацию 3-НДФЛ на возврат денег из бюджета, соответствует номеру 760;

-           Так же код ОКАТО на титульном листе вписывают тот,который указан в справке 2-НДФЛ. Это неправильно: код ОКАТО нужно брать тот,
который соответствует по местожительству, его можно посмотреть на сайте ФНС;

-           На втором листе титульного листа нужно указывать местожительства по паспорту РФ, а не место регистрации;

-           Многие не подписывают все предоставляемые в налоговую инспекцию листы Декларацию 3-НДФЛ, а это необходимо сделать;

-           В разделе 6 часто не указывают КБК и ОКАТО (здесь нужно указать ОКАТО из справки 2-НДФЛ, если заявляете возврат из бюджета, а
если у Вас доплата – ОКАТО - местожительства), а так же сумму причитающегося
налога к выплате или сумму налога, необходимую к уплате в бюджет.
Каждый случай
уникален и здесь указаны самые распространенные ошибки.


Доверьте мне заполнение декларации 3-НДФЛ.

http://vernut-vse.ru
 
ElenaДата: Воскресенье, 14.07.2013, 12:14 | Сообщение # 3
Опытный
Группа: Администраторы
Сообщений: 271
Статус: Offline
Что будет, если указатьв декларации неправильную стоимость купленного имущества?

Если Вы заметили неточности в
Декларации 3-НДФЛ, то необходимо подать в налоговую инспекцию уточненную
Декларацию, где все исправить.
На титульном листе будет указан кодкорректировки «1».


Доверьте мне заполнение декларации 3-НДФЛ.

http://vernut-vse.ru
 
ElenaДата: Воскресенье, 14.07.2013, 12:18 | Сообщение # 4
Опытный
Группа: Администраторы
Сообщений: 271
Статус: Offline
Какие документы на обучение, лечение и приобретение имущества, необходимосразу собрать для налоговой инспекции, чтобы не бегать несколько раз?
Что конкретно должно быть в них указано  - какие здесь есть особенности?


Что касается
лечения:
Налоговый
Кодекс РФ (статья 219) нам позволяет вернуть деньги не только за свое лечение, но и за лечение своих родителей, супругов и детей до 18 лет. Медицинское учреждение должно иметь лицензию + находится на территории России.
Скажу сразу, если у Ваших родителей нет доходов, облагаемых по ставке 13%, а у Вас они есть, Вы можете оформить все документы на их лечение на свое имя.

Необходимо
сразу на кассе, где Вам пробивают чек спросить, где можно оформить документы для налоговой инспекции.
И оформлять всю документацию на свое имя:
договор (в нем будет указано Ваше ФИО, но по лечению супруги и ее ФИО),
акт,
платежные документы (это могут быть чеки, квитанции, в которых указано Ваше ФИО),
лицензия (но если номер ее указан в договоре, попросить ее в мед. учреждении не нужно),
и самый главный документ – это Справка об оплате медицинских услуг по форме, утвержденной Приказом МНС России от 25.07.2001 N289/БГ-
3-04/256 (берется в бухгалтерии/регистратуре лечебного учреждения).

Именно в данной справке будет указано, что Вы оплачивали лечение, код услуги (обозначающий какое лечение проходил пациент).

Составляете Декларацию по форме3-НДФЛ, прикладываете все вышеперечисленные подтверждающие документы
+ оригинал справки 2-НДФЛ
+ свою копию паспорта
+ если есть копию ИНН
+ копию документов о родстве (если лечились родственники).

Далее пишите заявление на вычет с указанием всех прилагаемых документов.
Реестр документов необходим для того,чтобы к Вам потом не было претензий, что Вы не сдали что-то.
На каждом листе предоставляемой копии ставите свою подпись, число и надпись «копия верна», нотариально  заверять не нужно.


Доверьте мне заполнение декларации 3-НДФЛ.

http://vernut-vse.ru
 
ElenaДата: Воскресенье, 14.07.2013, 12:22 | Сообщение # 5
Опытный
Группа: Администраторы
Сообщений: 271
Статус: Offline
Что касается обучения:

Все та же статья 219 Налогового
Кодекса РФ нам позволяет получить вычет на свое обучение (по любой форме) или обучение братьев, сестер (с 01.01.2009 г.) и наших детей (подопечных) в возрасте до 24 – х лет (только по дневной форме обучения) в Российских и зарубежных ВУЗах, имеющих лицензии на ведение образовательной деятельности.

Если Вы учитесь сами здесь все понятно: договор, платежные документы оформлены на Вас, как на налогоплательщика.

Если обучался ребенок, необходимо чтобы он взял справку из учебного заведения о том, что он обучается в данном ВУЗе на дневном отделении.

Если у Вас были изменения стоимости за обучение, то необходимо сразу брать дополнительные соглашения или копии приказов об этих изменениях.

Составляете Декларацию по форме
3-НДФЛ, прикладываете:
+ оригинал справки 2-НДФЛ
+ копию договора
+ копию доп.соглашений или приказов об изменении цены
+ копию платежных документов(квитанции, чеки, платежные поручения и т.д.)
+ копию лицензии, действовавшую именно за тот период, за который Вы получаете вычет
+ свою копию паспорта
+ если есть копию ИНН
+ копию свидетельства о рождении (если обучался ребенок,брат или сестра).

Далее пишите заявление на вычет с указанием всех прилагаемых документов. Реестр документов необходим для того, чтобы к Вам потом не было
претензий, что Вы не сдали что-то.
На каждом листе предоставляемой копии ставите свою подпись, число и надпись «копия верна», нотариально  заверять не нужно.


Доверьте мне заполнение декларации 3-НДФЛ.

http://vernut-vse.ru
 
ElenaДата: Воскресенье, 14.07.2013, 12:25 | Сообщение # 6
Опытный
Группа: Администраторы
Сообщений: 271
Статус: Offline
Дальше по имущественному вычету:

Здесь самое главное при оформлении
всех сделок с недвижимостью: сохранить все оригиналы документов.
Самая частая загвоздка в получении вычета является то, что при оформлении в собственность квартиры между физическими лицами частенько теряется или не пишется расписка о получении денежных средств продавцов, а ведь именно она служит подтверждением того, что Вы произвели оплату, именно она и является Вашим платежным документом. Нотариально заверять данную расписку не нужно.

Если Вы платите ипотеку, то сохраняйте все платежные документы, по окончании года просите банковского сотрудника выписать Вам справку об уплаченных процентах для предоставления в налоговые органы. Эта справка делается примерно около 1 месяца, все зависит от конкретного банка.

Дальше все тоже самое:
составляете Декларацию по форме 3-НДФЛ,
прикладываете оригинал справки 2-НДФЛ
+ копию договора
+ копию акта передачи
+ свидетельство о собственности (если у Вас инвестирование в новое строительство достаточно акта)
+ копию платежных документов (квитанции, чеки, платежные поручения, расписку продавца и т.д.)
+свою копию паспорта
+ если есть копию ИНН.

Если у Вас ипотека, то к данному списку прикладываются: копия ипотечного договора + копии справок из банка об уплаченных процентах.

Далее пишите заявление на вычет с указанием всех прилагаемых документов.
Реестр документов необходим для того, чтобы к Вам потом не было претензий, что Вы не сдали что-то.
На каждом листе предоставляемой копии ставите свою подпись, число и надпись «копия верна», нотариально  заверять не нужно.


Доверьте мне заполнение декларации 3-НДФЛ.

http://vernut-vse.ru
 
ElenaДата: Воскресенье, 14.07.2013, 12:27 | Сообщение # 7
Опытный
Группа: Администраторы
Сообщений: 271
Статус: Offline
Если платила за лечениеродственников и сохранились только квитанции.
нет договора  чека, можновернуть вычет?


Если Вами утеряны документы по
лечению, но их можно легко восстановить в мед. учреждении, где Вы проходили
данное лечение.
Просто позвоните и попросите выписать Вам еще раз или сделатьдубликаты утерянных документов для предоставления в налоговую инспекцию.


Доверьте мне заполнение декларации 3-НДФЛ.

http://vernut-vse.ru
 
ElenaДата: Воскресенье, 14.07.2013, 12:28 | Сообщение # 8
Опытный
Группа: Администраторы
Сообщений: 271
Статус: Offline
Изменились ли категории лиц, которые должны подаватьналоговую декларацию?

Федеральным законом от 19.05.2010 №
86-ФЗ в Налоговый кодекс РФ введена статья 227.1. , положения которой вступают
в силу с 1 июля 2010 года:

Иностранные граждане, осуществляющиетрудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента, исчисляют
и уплачивают налог на доходы, полученные от осуществления такой деятельности.
В остальном согласно статей 227, 228
Налогового кодекса  категории лиц неменялись.


Доверьте мне заполнение декларации 3-НДФЛ.

http://vernut-vse.ru
 
ElenaДата: Воскресенье, 14.07.2013, 12:29 | Сообщение # 9
Опытный
Группа: Администраторы
Сообщений: 271
Статус: Offline
Кто и в каких случаях не может претендовать насоциальные вычеты?

- при оплате обучение из средств материнского капитала (ст. 219 НК РФ);

- по доходам, которые облагаются по другим налоговым ставкам (пункт 4 ст. 210 НК РФ);

- при оплате за образование ребенка, которому Вы не являетесь родителем, братом, сестрой, официальным попечителем или опекуном (письмо МинФина России от 15 июля 2009 г. № 03-04-05-01/553);

- при оформлении документов на другое лицо, которое не является плательщиком налога 13%;

- при оплате обучения за супруга (супругу) (Письмо Минфина России от 18.02.2010 № 03-04-05/7-62);

– если у ВУЗа нет лицензии на оказание образовательных услуг (ст. 219 НК РФ);

- если Вы - индивидуальный предприниматель, работающий на упрощенной системе налогообложения или применяющий ЕНВД;

- если работодатель оплачивает Ваше обучение (ст. 219 НК РФ, пункт 3, абзац 6).


Доверьте мне заполнение декларации 3-НДФЛ.

http://vernut-vse.ru
 
ElenaДата: Воскресенье, 14.07.2013, 12:34 | Сообщение # 10
Опытный
Группа: Администраторы
Сообщений: 271
Статус: Offline
Какой самыйбыстрый и простой способ подать налоговую декларацию – по почте или в налоговой
инспекции по месту жительства?


Вообще каждый выбирает для себя свой метод подачи декларации.
Но на мой взгляд, подача декларации 3-НДФЛ намного проще происходит по почте, объясню почему:

Во-первых, Вы сможете подать сразу все необходимые документы: это заявления на вычет, декларацию с подтверждающими документами и заявление на
возврат с реквизитами.

Во-вторых, это удобно для тех, кто проживает не по месту своей прописки в паспорте РФ, т.к. декларация подается в налоговую инспекцию по местожительству.

В-третьих, удобство того, что почтовые отделения часто работают в субботу, тогда как налоговая работает в будни (или по субботам очень короткое время) и это совсем не удобно для работающих людей на пятидневке.

В-четвертых, это удобно для тех, кто не хочет толкаться в очередях налоговой инспекции.

В-пятых, самым главным удобством считается то, что при отправке по почте датой предоставления в налоговую инспекцию считается дата ее отправки по почте (п. 4 ст. 80 Налогового кодекса РФ).

Но здесь нужно соблюсти некоторую процедуру:
письмо следует отправлять только сописью вложения и уведомлением о вручении.
Опись вложения четко будетсвидетельствовать о том, какие документы пересылаются, а уведомление будет доказательством того, что декларацию приняли в налоговой инспекции. По чеку, выданному оператором почтовой связи Вы всегда сможете отследить письмо по трек номеру на сайте Почта России.

Тогда как сдавая декларацию лично в налоговую инспекцию, у Вас не примут заявление на возврат с указанием реквизитов и заставят ждать окончания
камеральной проверки, которая длится три месяца. Могут проверять оригиналы документов с копиями.


Доверьте мне заполнение декларации 3-НДФЛ.

http://vernut-vse.ru
 
ElenaДата: Воскресенье, 14.07.2013, 12:36 | Сообщение # 11
Опытный
Группа: Администраторы
Сообщений: 271
Статус: Offline
Изменился ли размер налоговых вычетов на покупку жилья, лечение и, обучение?
Можно ли одновременно получить несколько вычетов и сколько раз?


Размеры налоговых вычетов остались
прежними:

- Имущественный не более 2 000 000рублей при покупке жилья;

- Социальный не более 120 000 рублей в год на лечение и обучение (в эту сумму еще входят расходы на добровольное
медицинское страхование, медикаменты, добровольное пенсионное страхование, негосударственное пенсионное обеспечение, взносы на накопительную часть трудовой пенсии), тогда как дорогостоящее лечение принимается в сумме фактических затрат и не входит в этот лимит, так же учитывается отдельно обучение детей и составляет 50 000 рублей за год на одного родителя.

Все эти расходы в пределах указанного лимита можно указать в декларации и приложить подтверждающие документы. Сначала вернуть деньги по социальным налоговым вычетам, а затем по имущественному.


Доверьте мне заполнение декларации 3-НДФЛ.

http://vernut-vse.ru
 
ElenaДата: Воскресенье, 14.07.2013, 12:38 | Сообщение # 12
Опытный
Группа: Администраторы
Сообщений: 271
Статус: Offline
Через какой срок послеподачи декларации должны выплатить вычеты?

Согласно ст. 88 НК РФ налоговые органы должны провести:

3-х месячную камеральную налоговую проверку сданной Декларации 3-НДФЛ

+ 1 месяц им дается на перечисление денег на расчетный счет налогоплательщика со дня получения  Заявления на возврат подоходного налога согласно п. 6
ст. 78 НК РФ

= 4 месяца – это срок возврата денежных средств.


Доверьте мне заполнение декларации 3-НДФЛ.

http://vernut-vse.ru
 
Форум » БЕСЕДКА » Беседка » Ответы на вопросы по НДФЛ для Аргументов и Фактов
Страница 1 из 11
Поиск:

Имущественный налоговый вычет при покупке квартир, домов, комнат и долей. Социальный налоговый вычет на лечение и обучение. Возврат подоходного налога из бюджета. Бесплатные консультации по НДФЛ. Услуги по заполнению деклараций по форме 3-НДФЛ за 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. Копирование материалов сайта разрешено с активной ссылкой на сайт Клуба "Вернуть Все" http://vernut-vse.ru
© 2009 - 2017