Бесплатные юридические консультации: 8 (800) 350-96-91 (Вся Россия)

Бесплатная юридическая консультация

Возврат подоходного налога за стоматологические лечение ребенка

Бесплатная юридическая консультация

Наши юристы бесплатно проконсультируют Вас по следующим вопросам:

  • Правовой анализ ситуации
  • Заявления, жалобы, претензии
  • Судебные документы
  • Письменные консультации

При заполнении декларации по возврату подоходного налога за стоматологические лечение сына какаие документы необходимо приложить и за какай год я могу воспользоваться возвратом вычета (за какой год приложить справку 2-НДФЛ), если не разу возвратом подоходного налога не пользовалась?

Хотите задать вопрос или оставить комментарий?
Один ответ “Возврат подоходного налога за стоматологические лечение ребенка
Светлана
07.02.2016 в 23:40

Добрый день!

Социальный вычет (за лечение детей до 18 лет в вашем случае) предоставляется по расходам за каждый год работающим гражданам, имеющим подоходный налог 13% . В 2016 году вы можете вернуть 13 % налог за расходы на лечение за 3 предыдущих года: 2015, 2014, 2013.
Пример, у вас расходы на лечение зубов сына за 2015 год . Прикладываете справку 2НДФЛ за год расходов (согласно платежным документам) 2015 год.

Необходимые документы для подачи в налоговую (по месту прописки):
справка с места работы по форме 2НДФЛ ,
справка об оплате медицинских услуг,
договор на лечение,
копия платежного документа (чеки, квитанции),
копия лицензии лечебного учреждения,
составленная декларация 3НДФЛ,
заявление о возврате суммы излишне уплаченного НДФЛ,
паспорт,
копия свидетельства о рождении ребенка.

Максимальный размер вычета за год 120000 руб. (к возврату -15600 р.)

За 2015 год вычет может быть заявлен в течение 3 лет: в 2016, 2017, 2018.

В справке об оплате медуслуг для налоговой мед учреждением указывается код услуг:
01 (недорогостоящее лечение) либо
02 (дорогостоящее лечение).

За лечение (дорогостоящее) сумма налогового вычета принимается в размере фактически произведенных расходов. Например, потрачено 150 000 руб.
Сумма к возврату на сберкнижку 150000*13% =19500 руб.

Перечень видов лечения, которые относят к дорогостоящим
https://vernut-vse.ru/index….-51

С 2016 года возможно вернуть 13% за лечение и обучение у работодателя.
В этом случае не нужно ждать окончания года и заполнять декларацию 3НДФЛ.
В налоговую предоставляете: заявление с указанием работодателя, копии документов, подтверждающих право на вычет. Через 30 дней вам выдадут уведомление для работодателя. С этим уведомлением и уже другим заявлением обращаемся в бухгалтерию работодателя. На сумму вычета у вас не будут удерживать налог.

Ответить

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Наверх