Бесплатные юридические консультации: +7 (123) 456-78-91 (Москва и МО)   |  +7 (123) 456-78-91 (Санкт-Петербург и ЛО)

Социальный налоговый вычет на лечение и покупку лекарств



Социальный
налоговый вычет на лечение и покупку лекарств

Содержание статьи передает
содержание видео, смотрите видео чуть ниже, если не хотите читать )).

Остановимся на том, какие
это случаи? Какие это медицинские услуги?

Все лечение делится на две
категории:

1. Амбулаторное лечение:  диагностика, анализы, снимки

2. Дорогостоящее лечение

Категорию лечения
определяет медицинское учреждение, налоговому органу это право не дано.

Если у Вас заключен
договор обязательно с Российским медицинским учреждением, которое имеет
лицензию на оказываемые услуги, Вы имеете право получить социальный вычет за
лечение.

По первой категории
заболеваний и лечений максимальный вычет предоставляется с суммы 120 000 рублей.
Если у Вас идет дорогостоящее лечение, то 13% от суммы фактически произведенных
затрат.

Вычет предоставляется в
пределах подоходного налога, если оплатили за лечение 120 000 рублей, максимальный
вычет = 13% = 15 600 рублей.

По поводу стоматологии:

Если Вы просто поставили пломбу,
сделали лечение зубов, Вам врач это отнесет к первой категории, и он у Вас
попадет в 120 000 рублей.

Если же у Вас пошло
протезирование, имплантанты – это подпадает под вторую категорию, т.е. дорогостоящее
лечение, и там уже вычет идет от фактических расходов.

Покупка лекарств.

Есть аспирин, который
стоит 15 рублей, а есть препараты, которые стоят от 15 000 рублей и более.

По лекарствам ситуация
такая:

Существует перечень,
установленный Постановлением правительства от 2001 года, в котором перечислены
препараты, на которые предоставляется вычет. Там на ряду, как с дорогостоящими,
существует, например, йод.  Но для того
чтобы получить этот вычет у Вас обязательно должен быть рецепт от врача
установленной формы № 107/у для налогового органа. Т.е. если Вы располагаете
этим рецептом, он выписывается врачом в двух экземплярах: один для аптеки,
другой Вы с декларацией потом подаете в налоговый орган.

Если Вы проходите лечение
в Сингапуре, Корее и т.д., то вычет не положен, т.к. медицинское учреждение
должно быть российским.

Если мы находимся какое
время в больнице на лечении, есть ли здесь варианты для возврата?

Если Вы заключаете договор
с медицинским учреждением и оплачиваете свое лечение, то именно лечение попадет
под вычет, а содержание в стационаре: питание, социальное обслуживание, платная
палата, сиделка – это не входит в сумму вычета.

Лечение детей и
родственников.

Кто может получить?

  1. За
    свое лечение,
  2. За
    лечение супругов,
  3. За
    лечение детей до 18 лет,
  4. Дети
    за родителей.

Нет:
 внук за бабушку, сестра за брата.

Документами подтверждают
родство и получают вычет.

Какие нужны документы:

На лекарства: рецептурный
бланк установленной формы,  копии чеков,
составляется декларация 3-НДФЛ, справка по форме 2-НДФЛ с работы.

На лечение: договор с
медицинским учреждением, лицензия, платежные документы, составляется декларация
3-НДФЛ, справка по форме 2-НДФЛ с работы.

Если не за себя, то плюс
документы, подтверждающие родство.

Есть ли ограничения по
срокам сдачи и куда все документы отдаем?

Декларация предоставляется
в налоговую инспекцию по месту жительства, можно подать в течение трех лет. Для
примера, если Вы пролечились в 2012 году, то в течение 2013, 2014, 2015 гг. Вы
имеете право подать декларацию на вычет.

Хотите задать вопрос или оставить комментарий?
Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Последние ответы
  • Замена тазобедренного сустава маме

    После перелома шейки бедра купили эндопротез тазобедренного сустава у сторонней организации(документы на покупку ,кассовый чек оформлены на маму.Платила я).Операция была бесплатной.Хочу вернуть 13% за эндопротез. В поликлинике выдали выписку из истории болезни с указанием того,сто был перелом шейки бедра и операция по замене сустава.Что еще нужно для налоговой?

  • За какой год можно подать декларацию 3НДФЛ

    Здравствуйте! Подскажите,пожалуйста, мой отец в июне 2014г. вышел на пенсию и в сентябре 2014г. купил 1/2 часть дома. Сейчас, в апреле 2017г. он хочет подать декларацию 3НДФЛ на имущественный вычет. За какие года он может подать декларацию. В налоговой ему сказали, что он уже пропустил сроки. Спасибо!

  • Распределение налогового вычета — вопрос № 2

    Здравствуйте! Проконсультируйте, пожалуйста, по следующему вопросу. В 2016 году мать и дочь купили квартиру в долевую собственность (1/2 доли у каждой) за 2 800 000. По документам мать заплатила 2 000 000, дочь — 800 000. Если налоговый вычет распределяется в соответствии с долями, то каждая может получить вычет с суммы 1 400 000. Но перейти…

  • ВЫЧЕТ НА РЕБЕНКА И НА ОБУЧЕНИЕ В 2016

    Добрый вечер! У меня 2е детей. Вычет предоставлялся только на 1го ребёнка по коду 114. На второго ребёнка не предоставлялся. Как мне это указать в программе. И как потом указать ещё данные за обучение. Еще на листе А нужно указывать ИНН источника выплаты дохода, КПП и Код по ОКТМО это всё я беру из справки перейти…

  • корректировка налоговой декларации за 2014,2015годы

    За 2014, 2015г. поданы декларации по возврату налоговых вычетов за покупку квартиры (собственник один). Возврат по приобретению квартиры не завершен, он переходит на последующие годы. Есть смысл делать корректировку за 2014г.-2015г. во возврату в связи с уплаченными добровольными взносами в пенсионный фонд. Если суммы для возврата не осталось за указанные годы, т.к. они уже возвращались. перейти…

  • Оплата за лечение ортодонта

    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, можно ли вернуть 13 процентов за платные услуги (лечение у ортодонта 13 летнего ребенка). Были выполнены: установка брекетов, неоднократные снимки, консультации 1 раз в 1,5-2 месяца. Все чеки на платные услуги сохранены. Лечение началось с ноября 2015 года и продолжается по настоящее время. На установку брекетов затрачено 78 тыс.рублей, снимки примерно 2,5 перейти…

  • ЗА КАКОЙ ГОД НАЧИНАТЬ ЗАПОЛНЯТЬ ДЕКЛАРАЦИЮ ПО ИМУЩЕСТВЕННОМУ ВЫЧЕТУ

    ЗА КАКОЙ ГОД НАЧИНАТЬ ЗАПОЛНЯТЬ ДЕКЛАРАЦИЮ ПО ИМУЩЕСТВЕННОМУ ВЫЧЕТУ,ЕСЛИ КУПИЛИ УЧАСТОК ПОД ИЖС В 2014 ГОДУ И В ГРАФЕ «ГОД НАЧАЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЫЧЕТА» КАКОЙ ГОД СТАВИТЬ? СПАСИБО.

  • получение налогового вычета — Вопрос № 7

    здравствуйте, могли бы вы подсказать, можно ли претендовать на налоговый вычет в данной ситуации: у меня с мужем была по 1/2 доли в квартире, в 2014 году мой муж умер, и мы с дочкой вступили в наследство и получили по 1/4 доле мужа, квартиру продали в 2016 году, я пенсионерка а дочь не работает, квартира перейти…

  • возврат налога за договоры ДМС родственников (2014-2016)

    ДОбрый день, подскаджите, пожалуйста, возможно ли вернуть подоходный налог за договоры ДМС, начиная с 2014 года? Как правильно заполнить декларацию 3-НДФЛ на подобного вида возврат?

  • Как правильно заполнить уточнённую декларацию 3 НДФЛ?

    Допустили ошибку в декларации вместо суммы налога подлежащей возврату из бюджета поставили общую сумму налога исчисления к уплате. Как правильно заполнить уточнённую декларацию?

  • О возврате процентов по ипотеке.

    Добрый день. В 2011 году купила квартиру за 1млн.руб. 130 тыс. имущественного вычета получила. В 2011 году купила еще одну квартиру в ипотеку. Верно ли я поняла, что вычет по ипотечным процентам получить могу?? И если заполнять 3НДФЛ, могу ли я подать ее за 2016 год, указав там сумму всех процентов, уплаченных с 2011 года??

  • налоговый вычет за очное и заочное обучение своих детей по разным программам

    1). Можно ли получить налоговый вычет за образовательную услугу за дочь, обучающуюся заочно, не работающую по причине ухода за своим ребёнком до 3-летнего возраста? 2). Можно ли получить налоговый вычет за образовательную услугу: Программа профессиональной переподготовки «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» также за дочь, но обучающуюся очно? Ранее налоговым вычетом не пользовались.